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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8815
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年5月11日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 71115 橡皮 | 1 | 45.0 | 得力/deli\71115 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 5683 档案盒 | 20 | 160.0 | 得力/deli\5683 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 拆信刀/切纸刀 | 1 | 97.0 | 得力/deli\8051A | 验收通过 | |
| 4 | 得力 78010 美工刀 | 2 | 2.0 | 得力/deli\78010 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 30411 胶带/胶纸/胶条 | 5 | 7.5 | 得力/deli\30411 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 AJD97321 胶带/胶纸/胶条 | 2 | 14.0 | 晨光/M G\AJD97321 | 验收通过 | |
| 7 | 爱普生 T40H1 墨盒 | 1 | 1160.0 | 爱普生/Epson\T40H1 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 30201 胶带/胶纸/胶条 | 10 | 60.0 | 得力/deli\30201 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 S02 中性笔 | 5 | 60.0 | 得力/deli\S02 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 0018 回形针座/盒 | 30 | 54.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 33306 剪刀 | 2 | 14.0 | 得力/deli\33306 | 验收通过 | |
| 12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |