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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2981
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年5月12日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 榄菊 5kg 洗洁精 | 1 | 30.0 | 榄菊/Lanju\5kg | 验收通过 | |
| 2 | 齐心 晶纯﹒高速王A4 70g 打印/复印纸 得力/deli 29MM镀镍回形针3#金属曲别针200枚/筒3筒装办公用品 33089 | 30 | 4050.0 | 齐心/Comix\晶纯﹒高速王A4 70g | 验收通过 | |
| 3 | 得力 8552ES 得力 8555ES 彩色长尾票夹 19mm 40只/筒 (单位:筒) 混色 | 10 | 159.0 | 得力/deli\8552ES | 验收通过 | |
| 4 | 妙洁 妙洁中号加厚平口垃圾袋 点****办公室文明干湿垃圾分类 45*50cm10L150只 | 10 | 159.0 | 妙洁/magic\中号 | 验收通过 | |
| 5 | 美的/Midea WHJ1705B电热水壶 | 2 | 138.0 | 美的/Midea\WHJ1705B | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |