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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4822
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年5月12日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 钢直尺 | 3 | 36.0 | 得力/deli\8463 | 验收通过 | |
| 2 | 海康威视 WD60PURX 移动硬盘 硬盘 | 2 | 1536.0 | 海康威视/HIKVISION\WD60PURX | 验收通过 | |
| 3 | 晨光/M G ABSN2654 200页重型订书机 | 3 | 114.0 | 晨光/M G\ABSN2654 | 验收通过 | |
| 4 | 蓝鸟 A4 80g 打印/复印纸 | 10 | 2400.0 | 蓝鸟/BUBIRD\A4 80g | 验收通过 | |
| 5 | 得力 0014 订书钉 订书针 | 10 | 150.0 | 得力/deli\0014 | 验收通过 | |
| 6 | 可得优 5000 订书机 | 1 | 268.0 | 可得优/KW-TRIO\5000 | 验收通过 | |
| 7 | 9864 印油/印泥/** 亚信快干** | 6 | 60.0 | 亚信\9864 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光AGP18216**晶中性笔0.5黑 | 120 | 180.0 | 晨光/M G\AGP18216 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |