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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7672
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年5月12日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 APYD1K78A PU/PVC笔记本 | 40 | 800.0 | 晨光/M G\APYD1K78A | 验收通过 | |
| 2 | 欧标 B1252 中性笔 | 40 | 120.0 | 欧标\B1252 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 手提袋 | 40 | 1020.0 | 得力/deli\63760 | 验收通过 | |
| 4 | 心相印 DT200 抽纸 | 2 | 36.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT200 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 64103 档案袋 | 4 | 60.0 | 得力/deli\64103 | 验收通过 | |
| 6 | 农夫山泉矿泉水 | 6 | 288.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |