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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M051********00013
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 折纸/手工纸 | 得力/deli得力(deli)手工纸系列 | 包 | 50.00 | 8 | 400 |
| 2 | 得力 7060-36 得力7060-36色细六角杆水彩笔(蓝)(桶) | 得力/deli7060-36 | 桶 | 50.00 | 20 | 1000 |
| 3 | 得力 6963 油画棒-24色(混)(24支/盒) | 得力/deli6963 | 盒 | 50.00 | 13.6 | 680 |
| 4 | OK 金属大口哨 | OK无型号 | 个 | 10.00 | 4 | 40 |
| 5 | 南孚 5号电池 | 南孚/NANFU5号 | 对 | 20.00 | 5 | 100 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 罗琳
联系电话: ****066****
传真:
地址: **县三江镇
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县**市**县莲塘镇澄湖西路1299号澄湖国际商业住宅区二期9栋110室
附件信息: