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一、 *采购人名称: ****(安****管理局)
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3810
五、 *验收单位: ****(安****管理局)
六、 *验收日期: 2025年5月12日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 7403 莱茵河复印纸A4 | 13 | 2600.0 | 得力/deli\7403 | 验收通过 | |
| 2 | 得力/deli 19209双层纸杯(棕)(280ml,50只/袋) | 40 | 840.0 | 得力/deli\19209棕 | 验收通过 | |
| 3 | 得力/deli 7375 A3 70G 复印纸 白色 | 1 | 180.0 | 得力/deli\7375 | 验收通过 | |
| 4 | 稳纳 凳子 WN-5006G塑料凳子 家用椅子休闲塑胶高凳子防滑耐磨款板凳家用方凳大号换鞋凳 | 5 | 90.0 | 稳纳\WN-5006G | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |