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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N412********25402
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 融雪剂 | 无品牌无型号 | 袋 | 2.00 | 65 | 130 |
| 2 | 得力 7093 得力固体胶 | 得力/deli7093 | 盒 | 12.00 | 3.5 | 42 |
| 3 | 密封胶-发泡胶/理石胶/广告胶/大力胶/免钉胶 | 无品牌无型号 | 桶 | 20.00 | 5 | 100 |
| 4 | 雪铲 | 无品牌无型号 | 把 | 5.00 | 35 | 175 |
| 5 | 反光标识/隔离带 | 无品牌无型号 | 卷 | 2.00 | 75 | 150 |
| 6 | 锁具 | 无品牌无型号 | 件 | 1.00 | 25 | 25 |
| 7 | 得力 24828 奖状/证书 | 得力/deli24828 | 张 | 70.00 | 1 | 70 |
| 8 | 得力 团徽(强磁) | 得力/deli徽章 | 枚 | 60.00 | 3 | 180 |
| 9 | 公牛 公牛电池 | 公牛/BULL5号 | 盒 | 2.00 | 120 | 240 |
| 10 | 得力2042美工刀办公刀具(混)(把) | 得力/deli2042 | 件 | 3.00 | 5 | 15 |
| 11 | 得力/deli 6036剪刀(红)(把) | 得力/deli6036 | 把 | 1.00 | 8 | 8 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王磊
联系电话: 133****9998
传真:
地址: **大街2396号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: