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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********384********2025001001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 7403 莱茵河复印纸A4 | 得力/deli7403, | 件 | 13.00 | 200 | 2600 |
| 2 | 得力/deli 19209双层纸杯(棕)(280ml,50只/袋) | 得力/deli19209棕, | 袋 | 40.00 | 21 | 840 |
| 3 | 得力/deli 7375 A3 70G 复印纸 白色 | 得力/deli7375, | 件 | 1.00 | 180 | 180 |
| 4 | 稳纳 凳子 WN-5006G塑料凳子 家用椅子休闲塑胶高凳子防滑耐磨款板凳家用方凳大号换鞋凳 | 稳纳WN-5006G, | 个 | 5.00 | 18 | 90 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 杨艳
联系电话: 187****8182
传真:
地址: ****中心14楼
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: