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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5670
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年5月12日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 办公装订推夹器套装 | 5 | 55.0 | 得力/deli\33183 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 得力30枚推夹器补充夹子(适用于8597)轻便夹 | 15 | 120.0 | 得力/deli\8598 | 验收通过 | |
| 3 | A4 70克/8包 打印/复印纸 金荷A4 70g复印纸 | 4 | 872.0 | 金荷\A4 70克/8包 | 验收通过 | |
| 4 | 马可 MARCO 9001E-12CB 铅笔 | 1 | 11.0 | 马可 MARCO\9001E-12CB | 验收通过 | |
| 5 | 固成 加厚垃圾袋 | 3 | 73.5 | 固成\36# | 验收通过 | |
| 6 | 南孚 5号 普通干电池 | 4 | 10.0 | 南孚/NANFU\5号 | 验收通过 | |
| 7 | 蓝月亮84消毒液 | 10 | 90.0 | 蓝月亮/Blue moon\600g | 验收通过 | |
| 8 | 得力3983、18207、18206**线插座 | 3 | 176.4 | 得力/deli\3983、18207、18206 | 验收通过 | |
| 9 | 垃圾袋 | 5 | 100.8 | 美丽雅/MARYYA\HC075207 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |