项目名称:****2023年度财务收支内部审计 专项审计 项目编码:****
单位:**** 发布时间:2024-08-12
项目负责人:吴杨 项目标的(万元):32073.67
预计服务金额(元):22000.00 提供服务的机构数量:1
服务开始时间:2024-08-12 服务结束时间:2024-10-31
竞投结束时间: 响应期(天):3 选取方式:邀请比选 开标时间:2024-08-16
所需服务事项:专项审计
服务内容:****管委会2023年度财务收支情况开展内部审计(2023年度实际发生额32073.67万元),包括但不限于2023年度预算执行情况、财务收支、专项资金、政府采购等。同时对发现的问题提出整改建议。提供相关审计意见,并出具审计报告书。联系电话:****5636
所需服务机构类型:****事务所
要求说明:
投标资料清单说明:
备注:可通过平台提交电子档
服务机构
机构名称 联系人 联系方式 响应评分
深****事务所(特****分所 任培鸿 139****3306 10
****事务所有限公司 包斌 177****2797 10
****事务所****公司 罗婵 173****6857 10
深****事务所(特****分所 任培鸿 139****3306 10
确认结果
机构名称 联系人 联系方式 中选评分
深****事务所(特****分所 任培鸿 139****3306 100.00