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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4357
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年5月13日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 A3 70g 打印/复印纸 | 5 | 850.0 | 得力/deli\A3 70g | 验收通过 | |
| 2 | 清风 7D00095 抽纸 | 3 | 570.0 | 清风/qingfeng\7D00095 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 课业本/教学用本 | 100 | 200.0 | 得力/deli\7651 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 7757 彩色复印纸 | 10 | 100.0 | 得力/deli\7757 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 珊瑚海 70g A4 打印/复印纸 | 15 | 2550.0 | 得力/deli\珊瑚海 70g A4 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |