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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2052
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年5月13日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 空间专门家 50L 收纳箱 | 10 | 350.0 | 空间专门家/SPACEXPERT\50L | 验收通过 | |
| 2 | 科邦 防滑手套 | 3 | 84.0 | 科邦\KB99 | 验收通过 | |
| 3 | 灭害灵 无味蟑螂杀虫剂 灭鼠/杀虫剂 杀虫剂 | 20 | 360.0 | 灭害灵\无味蟑螂杀虫剂 | 验收通过 | |
| 4 | 好媳妇 拖把 | 20 | 200.0 | 好媳妇\AGW-3575 | 验收通过 | |
| 5 | QYZ105C 蚊香/蚊香液 榄菊蚊香 | 10 | 120.0 | 榄菊/Lanju\QYZ105C | 验收通过 | |
| 6 | 超威 强力洁厕精 洁厕剂 洁厕灵 | 50 | 250.0 | 超威\强力洁厕精 | 验收通过 | |
| 7 | 兰诗 簸箕 | 20 | 400.0 | 兰诗\DM-805 | 验收通过 | |
| 8 | 3517 雨鞋 | 4 | 200.0 | 3517\HMWT-MJ021 | 验收通过 | |
| 9 | 茶花 脸盆 | 20 | 200.0 | 茶花\03401K | 验收通过 | |
| 10 | 雅高 水桶 | 20 | 258.0 | 雅高\水桶 | 验收通过 | |
| 11 | 弘晨 喷头 | 3 | 60.0 | 弘晨\DGPT-0001 | 验收通过 | |
| 12 | 兰诗 扫把 | 80 | 800.0 | 兰诗\SB-0318 | 验收通过 | |
| 13 | 维达 V2256 抽纸 | 100 | 250.0 | 维达/Vinda\V2256 | 验收通过 | |
| 14 | 美的 FT18-L1 电风扇 | 6 | 1110.0 | 美的/Midea\FT18-L1 | 验收通过 | |
| 15 | 阿斯卡利 簸箕 | 15 | 225.0 | 阿斯卡利\塑料畚斗大号 | 验收通过 | |
| 16 | 美菱 MY-L22 饮水机 | 1 | 125.0 | 美菱/MeiLing\MY-L22 | 验收通过 | |
| 17 | 越洋 垃圾袋 | 10 | 120.0 | 越洋\212CX | 验收通过 | |
| 18 | 得力 单据/收据/凭证 | 20 | 40.0 | 得力/deli\9387 | 验收通过 | |
| 19 | 得力 十字螺丝刀 | 2 | 10.0 | 得力/deli\DL3462 | 验收通过 | |
| 20 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |