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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6011
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年5月13日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 蛋糕盘 | 300 | 2100.0 | -135********45587 | 验收通过 | |
| 2 | 绘画纸杯 | 100 | 450.0 | -135********45588 | 验收通过 | |
| 3 | 彩泥 | 50 | 425.0 | -135********45589 | 验收通过 | |
| 4 | 剪刀架 | 15 | 540.0 | -135********45590 | 验收通过 | |
| 5 | 扭扭棒 | 300 | 1200.0 | -135********45591 | 验收通过 | |
| 6 | 过塑纸 | 50 | 1850.0 | -135********45592 | 验收通过 | |
| 7 | 区角帐篷 | 10 | 680.0 | -135********45593 | 验收通过 | |
| 8 | 粘钩 | 100 | 377.0 | -135********45594 | 验收通过 | |
| 9 | 白乳胶 | 10 | 380.0 | -135********45595 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |