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一、 *采购人名称: ********学校)
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6192
五、 *验收单位: ********学校)
六、 *验收日期: 2025年5月13日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 绿洲 0111一次性筷子 | 10 | 120.0 | 绿洲\0111 | 验收通过 | |
| 2 | 宜洁 Y-9718纸碗 | 26 | 195.0 | 宜洁\Y-9718 | 验收通过 | |
| 3 | 南亚 保鲜膜60cm*300m 保鲜膜/保鲜袋 | 12 | 720.0 | 南亚\保鲜膜60cm*300m | 验收通过 | |
| 4 | 美丽雅 HC060159 一次性手套 | 445 | 1780.0 | 美丽雅/MARYYA\HC060159 | 验收通过 | |
| 5 | 富强 180ml塑料杯2000个/件 | 4 | 440.0 | 富强\180ml | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |