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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7575
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年5月13日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 9556 垃圾桶 | 8 | 48.0 | 得力/deli\9556 | 验收通过 | |
| 2 | 秉优 马桶刷/厕所刷 | 6 | 45.0 | 秉优\****439 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 R32610 学生用笔记本 | 100 | 150.0 | 晨光/M G\R32610 | 验收通过 | |
| 4 | 三六一度 乒乓球拍 | 4 | 220.0 | 三六一度/361°\361三星乒乓球拍 | 验收通过 | |
| 5 | 妙洁 耐油橡胶手套 | 16 | 160.0 | 妙洁/magic\橡胶手套 | 验收通过 | |
| 6 | 御杰 YUJA 1053 粉笔 | 3 | 330.0 | 御杰\YUJA 1053 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 18743 垃圾袋 | 50 | 700.0 | 得力/deli\18743 | 验收通过 | |
| 8 | 柯达 A4 230g 相片纸 | 3 | 45.0 | 柯达/Kodak\A4 230g | 验收通过 | |
| 9 | 好媳妇 AGW-4475 扫把 | 24 | 1080.0 | 好媳妇\AGW-4475 | 验收通过 | |
| 10 | 茶花 0207 水桶 | 10 | 200.0 | 茶花\0207 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 3340 记事本 | 14 | 175.0 | 得力/deli\3340 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 硬面抄 | 150 | 540.0 | 得力/deli\3284 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 5682 档案盒 | 20 | 186.0 | 得力/deli\5682 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 8554 票夹/长尾夹 | 8 | 84.0 | 得力/deli\8554 | 验收通过 | |
| 15 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |