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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********251401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 珊瑚海 80g A4 打印/复印纸 | 得力/deli珊瑚海 80g A4 | 箱 | 3.00 | 170 | 510 |
| 2 | 奔图 计数芯片 | 奔图/PantumTL-413 | 个 | 1.00 | 25 | 25 |
| 3 | 联想 LT2451 联想(Lenovo)LT2451H原装高容墨粉盒(适用LJ2605D/LJ2655DN/M7605D/M7615DNA/M7455DNF/7 | 联想/lenovoLT2451 | 支 | 1.00 | 280 | 280 |
| 4 | 得力 DBH-F218A 墨粉/碳粉 | 得力/deliDBH-F218A | 支 | 4.00 | 80 | 320 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 大娃●嘠里玛
联系电话: 135****7278
传真:
地址: 塔****广场D519
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: