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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7264
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年5月13日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 7650 胶装本B5/80页 | 200 | 1000.0 | 得力/deli\7650 | 验收通过 | |
| 2 | 兄弟 TN-2215 硒鼓 | 1 | 188.0 | 兄弟/BROTHER\TN-2215 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 5108 档案盒 | 30 | 600.0 | 得力/deli\5108 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 8521 票夹/长尾夹 | 10 | 150.0 | 得力/deli\8521 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 33399 中性笔 | 20 | 360.0 | 得力/deli\33399 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 71524 修正液/修正带/修正贴 | 2 | 48.0 | 得力/deli\71524 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 夹子/收纳夹子 | 10 | 130.0 | 得力/deli\9531 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |