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**********电子卖场完成协议供货直购采购,采购结果确认如下:
一、项目概述采购编号:****
采购单位:****
所属区域:**市
预算金额(元):2,581.10
成交时间:2025-05-13 15:45:49
采购人联系方式:段淼/135****2870
采购计划备案书/核准书编号:NZC2025-A03-XY-59055
采购方式:****超市直购)
二、采购结果成交供应商:****
成交时间:2025-05-13 15:45:49
成交金额:2581.10,大写(人民币):贰仟伍佰捌拾壹元壹角。
| 1 | 洗洁精立白 生姜2.5kg 洗洁精食品用去腥去油 | 2.5kg | ¥25.9000 | 20 | ¥518.00 |
| 2 | 钢笔 晨光/M G AFP43302 晨光文具 金属钢笔 | AFP43302 | ¥25.5000 | 5 | ¥127.50 |
| 3 | 抹布 霏梵优品 048 一次性食品级PVC手套100只 | 048 | ¥24.8000 | 15 | ¥372.00 |
| 4 | 笔记本 得力/deli 3185 商务办公B5贴面笔记本160页 | 3185 | ¥23.0000 | 20 | ¥460.00 |
| 5 | 笔记本齐心6055听课记录本备课簿班务日志教师学生用 | 6055 | ¥10.0000 | 35 | ¥350.00 |
| 6 | 手套 红玫瑰 409928 橡胶牛筋家务清洁耐磨 | 409928 | ¥9.0000 | 30 | ¥270.00 |
| 7 | 剪刀 晨光/M G ASS913H8 180mm大号剪刀 | ASS913H8 | ¥7.4000 | 21 | ¥155.40 |
| 8 | 胶带/胶纸/胶条 得力/deli 30416 泡沫双面胶 加厚36mm宽 1卷 | 30416 | ¥4.0000 | 16 | ¥64.00 |
| 9 | 干电池 南孚5# 5号电池 AAA碱性电池 | 5 AAA | ¥2.5000 | 90 | ¥225.00 |
| 10 | 口取纸 得力/deli 7189 红框不干胶姓名标签贴 | 7189 | ¥1.9600 | 20 | ¥39.20 |
| 合计 | ¥2581.10 大写(人民币): 贰仟伍佰捌拾壹元壹角 | ||||
采购单位:****
2025年05月14日