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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5516
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年5月14日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 APYVPB01 晨光APYVPB01彩色复印纸 | 10 | 180.0 | 晨光/M G\APYVPB01 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 5623 档案盒 | 5 | 60.0 | 得力/deli\5623 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 7103 【 12支装】固体胶水 大号 36g 胶棒 固体胶 | 1 | 30.0 | 得力/deli\7103 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 5604 档案盒 | 12 | 216.0 | 得力/deli\5604 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |