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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: 268********21166911
四、 *合同编号: ****9137
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年5月14日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 大迈 PD179 U盘 | 10 | 400.0 | 大迈/DM\PD179 | 验收通过 | |
| 2 | 绿联 40411 HDMI线 | 2 | 80.0 | 绿联/Ugreen\40411 | 验收通过 | |
| 3 | 绿联 USB连接线 | 2 | 30.0 | 绿联/Ugreen\10845 | 验收通过 | |
| 4 | 奔图 PD-300 硒鼓 | 3 | 1140.0 | 奔图/Pantum\PD-300 | 验收通过 | |
| 5 | 闪迪 12 U盘 | 8 | 1280.0 | 闪迪/Sandisk\12 | 验收通过 | |
| 6 | 西数 My Passport SSD随行版 移动硬盘 | 2 | 1060.0 | 西数/WD\My Passport SSD随行版 | 验收通过 | |
| 7 | 打印/复印纸 **楼至尊 A4/70g | 6 | 1170.0 | **楼至尊\A4/70g | 验收通过 | |
| 8 | 得力/deli 9904 碎纸机 | 1 | 840.0 | 得力/deli\9904 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |