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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7767
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年5月14日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 横线本 | 10 | 400.0 | 晨光/M G\F16435 | 验收通过 | |
| 2 | 靓健1103跳绳 跳绳 | 78 | 1560.0 | 靓健\靓健1103跳绳 | 验收通过 | |
| 3 | 惠普 1010 墨粉/碳粉 炭粉 | 20 | 400.0 | 惠普/HP\1010 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 晨光长尾夹 | 12 | 288.0 | 晨光/M G\ABS92739 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光笔筒 | 50 | 500.0 | 晨光/M G\ABT98476 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 120.0 | 验收通过 |