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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2348
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年5月14日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 BXAWP30804 铅笔 | 10 | 15.0 | 晨光/M G\BXAWP30804 | 验收通过 | |
| 2 | 富强 纸杯 | 20 | 320.0 | 富强\纸杯子 | 验收通过 | |
| 3 | 得力5523拉链袋(透明) 10只装 | 20 | 540.0 | 得力/deli\5523 | 验收通过 | |
| 4 | 得力9533-3﹟山形铁票夹76mm袋装(4只/包) | 5 | 55.0 | 得力/deli\9533 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 S105 0.5mm考试中性笔 12支/盒 (单位:支) 黑 | 10 | 220.0 | 得力/deli\S105 | 验收通过 | |
| 6 | 印油/印泥/** 得力9879光敏印油(红)(瓶) | 6 | 60.0 | 得力/deli\9879 | 验收通过 | |
| 7 | 电子计算器 得力1556语音计算器(蓝灰) | 2 | 96.0 | 得力/deli\1556 | 验收通过 | |
| 8 | 得力2004美工刀(混)(把) | 2 | 14.0 | 得力/deli\2004 | 验收通过 | |
| 9 | 得力6039剪刀(混)(把) | 3 | 36.0 | 得力/deli\6039 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |