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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****(个体工商户)
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5825
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年5月14日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 家居消毒液 乙醇消毒液 | 80 | 800.0 | 无品牌\乙醇消毒液 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 9873 印油/印泥/** | 32 | 192.0 | 得力/deli\9873 | 验收通过 | |
| 3 | 哨子 | 20 | 130.0 | 无品牌\口哨 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 36006 毛笔 | 50 | 500.0 | 得力/deli\36006 | 验收通过 | |
| 5 | 封口膜 | 3 | 180.0 | 无品牌\塑封膜 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 3536 收据 | 6 | 40.8 | 得力/deli\3536 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 9383 领据 | 50 | 175.0 | 得力/deli\收据 | 验收通过 | |
| 8 | 羽毛球网 | 3 | 276.0 | 无品牌\羽毛球网 | 验收通过 | |
| 9 | 秒表 | 7 | 826.0 | 无品牌\秒表 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |