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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********454********2025001001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 AST97486 晨光/M G AST97486 体育跳绳系列机械计数竹节 | 晨光/M GAST97486, | 条 | 150.00 | 15 | 2250 |
| 2 | ASTAR 世达足球SB375 | ASTAR1000, | 个 | 2.00 | 198 | 396 |
| 3 | 晨光 AGR640C3 晨光/M G AGR640C3A 0.5mm黑色全针管签字笔替芯【20支/盒】 | 晨光/M GAGR640C3, | 盒 | 12.00 | 15 | 180 |
| 4 | 晨光 晨光/M G AST09911 7号“手感王”特定砖色篮球 | 晨光/M GAST09911, | 个 | 2.00 | 149 | 298 |
| 5 | 宝克 PC1828 大容量0.5黑红中性笔 | 宝克/BaokePC1828, | 盒 | 12.00 | 30 | 360 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 刘江松
联系电话: 180****9097
传真:
地址: ****社区**南58号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: