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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6984
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年5月14日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 公牛 GN-609 多功能插座 | 5 | 275.0 | 公牛/BULL\GN-609 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 LQ160 扫把 | 5 | 100.0 | 得力/deli\LQ160 | 验收通过 | |
| 3 | 南孚 电池/电力配件 | 60 | 360.0 | 南孚/NANFU\5号/7号 | 验收通过 | |
| 4 | 心相印 DT37130 抽纸 | 160 | 3200.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT37130 | 验收通过 | |
| 5 | 新韶光 NSG-CS18-2 电热水壶 | 5 | 350.0 | 新韶光\NSG-CS18-2 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 ARC92515 纸杯 | 180 | 2160.0 | 晨光/M G\ARC92515 | 验收通过 | |
| 7 | 吉星鸟笼小太阳取暖器DNQ-60-HN1 | 2 | 170.0 | 吉星/Jetion\DNQ-60-HN1 | 验收通过 | |
| 8 | 好媳妇(okaywife)33CM海绵拖把 | 5 | 275.0 | 好媳妇\3190 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |