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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****店
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4433
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年5月14日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 雨娇 YJ-102 抽纸 | 80 | 2640.0 | 雨娇\YJ-102 | 验收通过 | |
| 2 | 清清美 1232 一次性鞋套加厚 | 10 | 160.0 | 清清美\1232 | 验收通过 | |
| 3 | 琪爱佳 500g 84消毒液 | 180 | 450.0 | 琪爱佳\500g | 验收通过 | |
| 4 | 超威 除菌洁厕精900g 洁厕剂 | 108 | 1080.0 | 超威\除菌洁厕精900g | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |