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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8865
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年5月14日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 0011 不锈钢订书针 标准统一高强度订书钉 24/6钉书针(1000枚/盒) 单盒/装 | 100 | 460.0 | 得力/deli\0011 | 验收通过 | |
| 2 | 富强 A-4透明塑料杯 180ml一次性杯子 经济型饮水杯 家用商务航空杯 50只/包 40包/件 | 5 | 500.0 | 富强\A-4 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光/(M G) 文具 K35/0.5mm红色中性笔 按动笔 经典子弹头签字笔 办公用水笔 12支/盒 | 1 | 24.0 | 晨光/M G\K35 红 | 验收通过 | |
| 4 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |