永州市零陵区委改革与发展中心关于排线的网上超市采购项目合同履约验收公告

其他-验收公告
发布时间: 2025年05月14日
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相关单位:
***********公司企业信息

一、 *采购人名称: ****

二、 *履约供应商名称: ****

三、 *采购项目编号: ****

四、 *合同编号: ****3915

五、 *验收单位: ****

六、 *验收日期: 2025年5月14日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 子弹头 排线 1 38.0 子弹头\023 验收通过
2 娃哈哈 茶类饮料 7 280.0 娃哈哈\360桂圆莲子营养八宝粥 验收通过
3 威猛先生 洁厕液 2 7.0 威猛先生/Mr Muscle\洁厕液 500g 验收通过
4 得力 BP103 PU/PVC笔记本 4 40.0 得力/deli\BP103 验收通过
5 胶水 得力7303液体胶(无色)(瓶) 2 5.0 得力/deli\7303 验收通过
6 胶棒 得力6372固体胶(白)(4支/盒) 2 20.0 得力/deli\6372 验收通过
7 张小泉 SS-125 剪刀 2 20.0 张小泉\SS-125 验收通过
8 统一 老坛酸菜牛肉面 方便面/粉丝/米线 方便面 8 432.0 统一\老坛酸菜牛肉面 验收通过
9 农夫山泉 饮用天然水 550ml*24 矿泉水/纯净水 10 360.0 农夫山泉/NONGFU SPRING\饮用天然水 550ml*24 验收通过
10 FT18090 抽纸 心相印盒抽 4 768.0 心相印/Mind Act Upon Mind\FT18090 验收通过
11 大垃圾袋 2 40.0 妙洁/magic\1* 验收通过
12 妙洁一次性杯子 6 1080.0 妙洁/magic\1* 验收通过
13 7442 打印/复印纸 得力 deli A4 70g 多瑙河 复印纸 白色 10 1800.0 得力/deli\7442 验收通过
14 穗和绿系凭证35624旅差费报销单(35-542) 2 6.8 穗和/SUIHOO\35624 验收通过
15 穗和绿系凭证35631领据(35-526) 2 6.8 穗和/SUIHOO\35631 验收通过
16 枪手杀虫剂 2 44.0 枪手/GUNNER\1* 验收通过
17 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单: 周雨辰





招标进度跟踪
2025-05-14
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