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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7033
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年5月15日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 金荷 A4 70g 500张/包 8包 打印/复印纸 | 5 | 1150.0 | 金荷\A4 70g 500张/包 8包 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 起钉器 | 10 | 30.0 | 晨光/M G\起钉器ABS91635 | 验收通过 | |
| 3 | 星宇 酒店毛巾浴巾/毛巾 | 15 | 90.0 | 星宇\6003 | 验收通过 | |
| 4 | 妙馨思 包裹袋/编织袋 | 10 | 100.0 | 妙馨思\BJD-01 | 验收通过 | |
| 5 | 雅高 旋转拖把 | 8 | 144.0 | 雅高\雅高拧水拖把****318 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 6009 剪刀 | 30 | 150.0 | 得力/deli\6009 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 ABS91699 别针/回形针/大头针 回形针 | 60 | 180.0 | 晨光/M G\ABS91699 | 验收通过 | |
| 8 | 西玛 单据/收据/凭证 西玛凭证单 | 30 | 300.0 | 西玛/simaa\8805 | 验收通过 | |
| 9 | 好媳妇 吸水胶棉拖把27CM | 5 | 245.0 | 好媳妇\AGW-3190 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 8555ES 得力8555ES彩色长尾夹 | 20 | 160.0 | 得力/deli\8555ES | 验收通过 | |
| 11 | 得力/deli 0466 省力订书机(白)(单位:台) | 10 | 168.0 | 得力/deli\0466 | 验收通过 | |
| 12 | 纳川 纳川纸巾盒 | 7 | 203.0 | 纳川\纳川纸巾盒 | 验收通过 | |
| 13 | 用友财务会计凭证 | 5 | 975.0 | 用友/yonyou\KPJ501 | 验收通过 | |
| 14 | 晨光 GP1350 中性笔 | 60 | 207.0 | 晨光/M G\GP1350 | 验收通过 | |
| 15 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |