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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********454********2025001203
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 AGPB5804 金属质感中性笔X200商务签字笔0.7mm 12支/盒 | 晨光/M GAGPB5804, | 盒 | 7.00 | 43 | 301 |
| 2 | 晨光 晨光(M G****小学生笔袋 EVA大容量3D文具盒 变形金刚款抗压耐摔铅笔盒 开学文具APB903JNF | 晨光无型号, | 个 | 20.00 | 10 | 200 |
| 3 | 伟盛 4k230g 卡纸 | 伟盛4k230g, | 张 | 140.00 | 0.8 | 112 |
| 4 | 晨光 AJD97333 双面胶 30个/桶 | 晨光/M GAJD97333, | 筒 | 5.00 | 25 | 125 |
| 5 | 晨光 AJD97389 晨光/M G 胶带 AJD97389(单卷装) | 晨光/M GAJD97389, | 卷 | 1.00 | 12 | 12 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 陈正琳
联系电话: 136****8822
传真:
地址: ****社区岩脚桥
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: