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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0442
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年5月15日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 清扬 回形针 | 3 | 75.0 | 清扬/CLEAR\001112 | 验收通过 | |
| 2 | 清扬 粉红A5纸 | 1 | 340.0 | 清扬/CLEAR\001108 | 验收通过 | |
| 3 | 清扬 抽杆夹小号 | 30 | 60.0 | 清扬/CLEAR\001106 | 验收通过 | |
| 4 | 清扬 抽杆夹中号 | 20 | 60.0 | 清扬/CLEAR\001105 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 光敏印油 | 2 | 60.0 | 得力/deli\00024 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 网格袋 | 20 | 100.0 | 得力/deli\00023 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 便利贴 | 12 | 72.0 | 得力/deli\657 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 固体胶 | 2 | 40.0 | 得力/deli\38 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 液体胶 | 4 | 240.0 | 得力/deli\37 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 南孚电池 | 300 | 900.0 | 得力/deli\34 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 油性墨水笔 | 4 | 60.0 | 得力/deli\30 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 A4蝴蝶夹 | 14 | 140.0 | 得力/deli\2 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 荣誉证书芯 | 1000 | 800.0 | 得力/deli\24 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 记号笔 | 3 | 75.0 | 得力/deli\524 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 纸胶带 | 20 | 60.0 | 得力/deli\42 | 验收通过 | |
| 16 | 奥斯邦 宽文具胶 | 6 | 90.0 | 奥斯邦\01 | 验收通过 | |
| 17 | 金雕台签 | 20 | 300.0 | 金雕\6903 | 验收通过 | |
| 18 | 5018 强人/successfulman 大剪刀 | 6 | 48.0 | 强人/successfulman\5018 | 验收通过 | |
| 19 | 晨光/M&G Q7中性笔 | 72 | 144.0 | 晨光/M G\Q7 | 验收通过 | |
| 20 | 0.5中性笔 | 3 | 54.0 | 奥德美\GP-009 | 验收通过 | |
| 21 | 红杰209S带扣资料袋 | 50 | 100.0 | HJ\209S | 验收通过 | |
| 22 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |