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| ****﹒****大学****中心内部控制体系优化及财务收支管理等咨询服务项目 | ||
| 无(属于非行政管理的中介服务项目采购) | ||
| 1、内部控制:对内部控制制度建设、内部控制运行情况提供咨询建议。 2、预算管理:对预算编制、执行、考核、评价提供咨询建议。 3、成本管理:对成本核算、分析、评价、降本增效提供咨询建议。 4、采购管理:对政府采购、招投标管理提供政策咨询服务。 5、合同管理:对合同起草、签订、执行、风险管理全过程提供咨询服务。 6、科研管理:对科研立项、合同管理、科研经费使用等环节提供咨询服务。 7、教学管理:对临床教学、学生管理、住院规培等方面可能存在的风险点提供咨询服务。 8、对外**管理:对外**模式、**协议签订、**执行情况等方面提供咨询服务。 9、****政府会计准则、财经法规,对近年常见审计和巡视巡察等问题点进行复查审核并提供专业咨询服务。 10、其他业务。 | ||
| 否 | ||
| 资产总额(¥667,980,000元) | ||
| 资质(资格)要求 | ||
| 无 | ||
| 1、2024年咨询服务报告应于2025年5月底前提交。2、2025年咨询服务报告应于2026年5月底前提交。 | ||
| 暂不做评估与测算 | ||
| 本次咨询服务费参照《****事务所审计服务收费标准表》(粤价〔2011〕313号),按市场行情下调。 | ||
| 是 | ||
| 否 | ||
| 2025-05-19 17:30:00 |