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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1215
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年5月15日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 7736 便签本/便条纸/N次贴 | 20 | 40.0 | 得力/deli\7736 | 验收通过 | |
| 2 | 蓝月亮 500g 芦荟抑菌洗手液500g瓶 清洁抑菌99.9% 泡沫丰富 易冲洗 | 10 | 130.0 | 蓝月亮/Blue moon\500g | 验收通过 | |
| 3 | 心相印 DT32150 抽纸 | 1 | 260.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT32150 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 9863ES 印油/印泥/** | 10 | 50.0 | 得力/deli\9863ES | 验收通过 | |
| 5 | 得力 S01 中性笔 | 5 | 120.0 | 得力/deli\S01 | 验收通过 | |
| 6 | 联想 CD-R 光盘 | 3 | 285.0 | 联想/lenovo\CD-R | 验收通过 | |
| 7 | 百利盛 BLS35-14C白色 文件袋 | 20 | 16.0 | 百利盛\BLS35-14C白色 | 验收通过 | |
| 8 | 金派 48-97 记事本48-97 48K116张皮面记事本商务本办公笔记本 | 6 | 42.0 | 金派\48-97 | 验收通过 | |
| 9 | 超焰PT-01普通塑料垃圾袋 | 1 | 220.0 | 超焰\PT-01 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 20 | 30.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 11 | 南孚 7号 普通干电池 | 20 | 50.0 | 南孚/NANFU\7号 | 验收通过 | |
| 12 | 南孚 5号 普通干电池 | 50 | 125.0 | 南孚/NANFU\5号 | 验收通过 | |
| 13 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |