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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6832
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年5月15日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 6600黑色 得力 6600 中性笔 0.5mm 12支/盒 (单位:支) 黑 | 70 | 840.0 | 得力/deli\6600黑色 | 验收通过 | |
| 2 | 立白 新金桔洗洁精1.5kg 洗洁精 | 20 | 280.0 | 立白/Liby\新金桔洗洁精1.5kg | 验收通过 | |
| 3 | 得力 8552 得力8552-2#彩色长尾票夹长尾夹41mm(筒装)(混)(24只/筒) | 15 | 270.0 | 得力/deli\8552 | 验收通过 | |
| 4 | 清洁刷钢丝球钢丝刷 | 10 | 20.0 | 虎霸王\108 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |