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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6515
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年5月15日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨鸣 CM70g/a4 打印/复印纸 | 3 | 465.0 | 晨鸣/CHENMING\CM70g/a4 | 验收通过 | |
| 2 | ** 绿茶 | 2 | 160.0 | **/HOZAN\ | 验收通过 | |
| 3 | ** 红茶 | 2 | 160.0 | **/HOZAN\ | 验收通过 | |
| 4 | 兴华 XH-1805 档案袋 | 100 | 270.0 | 兴华\XH-1805 | 验收通过 | |
| 5 | 回力 6807 雨鞋 | 3 | 135.0 | 回力/Warrior\6807 | 验收通过 | |
| 6 | 威猛先生 84消毒液 家居消毒液 | 10 | 90.0 | 威猛先生/Mr Muscle\84消毒液 | 验收通过 | |
| 7 | 齐心 LC-302 纸杯 | 10 | 230.0 | 齐心/Comix\LC-302 | 验收通过 | |
| 8 | 清达 报告夹 | 30 | 75.0 | 清达/QINGDA\Q388-20MM | 验收通过 | |
| 9 | 得力 5590 风琴包/事务包 | 17 | 374.0 | 得力/deli\5590 | 验收通过 | |
| 10 | 晨光 ADM95098 文件夹 | 10 | 140.0 | 晨光/M G\ADM95098 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 7950 PU/PVC笔记本 | 17 | 187.0 | 得力/deli\7950 | 验收通过 | |
| 12 | 晨光 AGPK3705 中性笔 | 10 | 20.0 | 晨光/M G\AGPK3705 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 10 | 20.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 0314 订书机 | 2 | 20.0 | 得力/deli\0314 | 验收通过 | |
| 15 | 晨光 ADM94506 文件袋 | 100 | 500.0 | 晨光/M G\ADM94506 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 9863 印油/印泥/** | 2 | 16.0 | 得力/deli\9863 | 验收通过 | |
| 17 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |