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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0015
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年5月15日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 金士顿 DTX/64GB 大容量U盘轻巧便携 | 5 | 170.0 | 金士顿/Kingston\DTX/64GB | 验收通过 | |
| 2 | 得力 30022 文具胶带透明胶 胶带/胶纸/胶条 | 5 | 21.5 | 得力/deli\30022 | 验收通过 | |
| 3 | 齐心 JT5506-2 透明胶带 胶带/胶纸/胶条 | 5 | 32.25 | 齐心/Comix\JT5506-2 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 /deli 便利贴 便签纸 标签贴纸 | 10 | 10.0 | 得力/deli\7180 | 验收通过 | |
| 5 | 中华 101 HB 铅笔 | 50 | 50.0 | 中华/Zhonghua\101-HB | 验收通过 | |
| 6 | 雷柏 N200 有线鼠标 | 1 | 26.25 | 雷柏/Rapoo\N200 | 验收通过 | |
| 7 | 妙洁 7011 纸杯 一次性纸杯一次性杯子 | 100 | 1000.0 | 妙洁/magic\一次性纸杯 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |