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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6941
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年5月15日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 博文 78-A5 PU/PVC笔记本 | 10 | 120.0 | 博文/bowen\78-A5 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 7302 胶棒得力胶水液体胶学生用胶大容量胶水 7302(50ML)24支装 | 2 | 75.0 | 得力/deli\7302 | 验收通过 | |
| 3 | NVV BQ-513801 商标纸/标签纸 | 10 | 50.0 | NVV\BQ-513801 | 验收通过 | |
| 4 | 金得利Q310s 报告夹 | 4 | 20.0 | 金得利/Kinary\金得利Q310s | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 ADM929QA 报告夹 | 4 | 40.0 | 晨光/M G\ADM929QA | 验收通过 | |
| 6 | 得力 63102 25mm 报告夹 | 4 | 60.0 | 得力/deli\63102 25mm | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 Q7 中性笔 | 10 | 120.0 | 晨光/M G\Q7 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |