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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1888
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年5月15日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 9839 文件座/文件架/文件框 | 21 | 630.0 | 得力/deli\9839 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 3164 PU/PVC笔记本 | 14 | 420.0 | 得力/deli\3164 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 8521 票夹/长尾夹 | 20 | 300.0 | 得力/deli\8521 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 AGPJ0601 中性笔 | 10 | 240.0 | 晨光/M G\AGPJ0601 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |