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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8556
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年5月15日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 公牛 GN-605 电源插座 | 3 | 390.0 | 公牛/BULL\GN-605 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 6009 剪刀 | 5 | 32.5 | 得力/deli\6009 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 63102 报告夹 | 50 | 150.0 | 得力/deli\63102 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 k35 中性笔 | 10 | 260.0 | 晨光/M G\k35 | 验收通过 | |
| 5 | 兄弟 TN-289 墨盒 | 8 | 3600.0 | 兄弟/BROTHER\TN-289 | 验收通过 | |
| 6 | 绿联 40576 刻录机 | 1 | 260.0 | 绿联/Ugreen\40576 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 7302S 胶水 | 30 | 45.0 | 得力/deli\7302S | 验收通过 | |
| 8 | 得力 5684 档案盒 | 20 | 260.0 | 得力/deli\5684 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |