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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3937
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年5月15日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 好媳妇 AGW-4442 **把 | 5 | 79.0 | 好媳妇\AGW-4442 | 验收通过 | |
| 2 | 卫洋 WYS-109 铁草扫把 | 150 | 1350.0 | 卫洋\WYS-109 | 验收通过 | |
| 3 | VEBON 维邦 WB-P25-18 抽纸 | 16 | 448.0 | VEBON 维邦\WB-P25-18 | 验收通过 | |
| 4 | 得力/deli 2137 双电源电脑按键计算器 电子计算器 | 3 | 134.97 | 得力/deli\2137 | 验收通过 | |
| 5 | 垃圾袋 办公家用小中大码塑料胶袋 | 4 | 160.0 | 无品牌\无 | 验收通过 | |
| 6 | 垃圾袋 办公家用小中大码塑料胶袋 | 2 | 80.0 | 无品牌\无 | 验收通过 | |
| 7 | 农夫山泉 饮用天然水 550ml*24瓶 矿泉水/纯净水 | 5 | 170.0 | 农夫山泉/NONGFU SPRING\饮用天然水 550ml*24 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |