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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3699
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年5月16日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 公牛 GNT-10L4 公牛3米插头 | 5 | 275.0 | 公牛/BULL\GNT-10L4 | 验收通过 | |
| 2 | 公牛 GN-T25 公牛插头 | 1 | 48.0 | 公牛/BULL\GN-T25 | 验收通过 | |
| 3 | 娃哈哈 596ml 茶壶 | 39 | 1365.0 | 娃哈哈\596ml | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 MG7103 胶棒 | 1 | 38.0 | 晨光/M G\MG7103 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 APYVR 960 A3打印/复印纸 | 19 | 3420.0 | 晨光/M G\APYVR 960 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |