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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号:
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年5月16日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | DP久量 DP-7045B 探照灯 | 1 | 52.9 | DP久量\DP-7045B | 验收通过 | |
| 2 | 国产 账本/账册(出入库登记本) | 10 | 50.0 | 国产\实物出入库记账本 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 8552ES 票夹/长尾夹 | 10 | 160.0 | 得力/deli\8552ES | 验收通过 | |
| 4 | 得力 5309ES 文件夹 | 24 | 237.6 | 得力/deli\5309ES | 验收通过 | |
| 5 | 得力 77794 剪刀 | 23 | 448.5 | 得力/deli\77794 | 验收通过 | |
| 6 | 申士 JD-19216 PU/PVC笔记本(活页本) | 5 | 175.0 | 申士/SNSIR\JD-19216 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 YS-13 便签本/便条纸/N次贴(便利贴) | 20 | 50.0 | 晨光/M G\YS-13 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 9543 票夹/长尾夹 | 10 | 60.0 | 得力/deli\9543 | 验收通过 | |
| 9 | 南孚 CR2032 纽扣电池 | 20 | 80.0 | 南孚/NANFU\CR2032 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 7535 橡皮 | 1 | 30.0 | 得力/deli\7535 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 7093 胶棒 | 24 | 96.0 | 得力/deli\7093 | 验收通过 | |
| 12 | 先锋 2013 拆信刀/切纸刀(小刀) | 5 | 30.0 | 先锋\2013 | 验收通过 | |
| 13 | 晨光 YS-125 晨光/M G YS-125 便签本/便条纸/N次贴(便利贴) | 20 | 50.0 | 晨光/M G\YS-125 | 验收通过 | |
| 14 | 茶花 拖把盆(脸盆) | 20 | 470.0 | 茶花\03391K | 验收通过 | |
| 15 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |