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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0953
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年5月16日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 DLLP60 干部人事档案盒 | 80 | 800.0 | 得力/deli\DLLP60 | 验收通过 | |
| 2 | 金典 铆管/装订管 | 2 | 200.0 | 金典/Golden\订机铆管5.2mm | 验收通过 | |
| 3 | 得力 5953 档案袋 | 50 | 75.0 | 得力/deli\5953 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 5604 档案盒 | 50 | 350.0 | 得力/deli\5604 | 验收通过 | |
| 5 | 财兴 CX-4260 胶带/胶纸/胶条 | 10 | 40.0 | 财兴\CX-4260 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 78202 票夹/长尾夹 | 10 | 180.0 | 得力/deli\78202 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 NS182 拉杆文件夹 | 50 | 100.0 | 得力/deli\5353 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 晨光 双面胶 | 10 | 30.0 | 晨光\AJD97350 | 验收通过 | |
| 9 | 西玛(SIMAA)A4凭证盒 a4记账凭证纸会计档案凭证盒 SZ600335 | 2 | 600.0 | 西码\SZ600335 | 验收通过 | |
| 10 | 金**/GEnvAnA G-1009中性笔 | 5 | 60.0 | 金**\G-1009 | 验收通过 | |
| 11 | 晨光(M G)GP-0097 中性笔 | 5 | 179.0 | 晨光/M G\GP-0097 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 快干** 9864 | 4 | 60.0 | 得力/deli\9864 | 验收通过 | |
| 13 | 晨光ABS92627订书钉 | 10 | 60.0 | 晨光/M G\ABS92627 | 验收通过 | |
| 14 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |