开启全网商机
登录/注册
一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1271
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年5月16日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 DL-1541 电子计算器 | 4 | 180.0 | 得力/deli\DL-1541 | 验收通过 | |
| 2 | 妙洁 背心式垃圾袋 垃圾袋 | 30 | 135.0 | 妙洁/magic\背心式垃圾袋 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 7093 胶棒 | 4 | 152.0 | 得力/deli\7093 | 验收通过 | |
| 4 | 榄菊 蚊香/蚊香液 | 50 | 850.0 | 榄菊/Lanju\蚊香 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 S521 白板笔白板刷 | 30 | 240.0 | 得力/deli\S521 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 30201 胶带/胶纸/胶条 | 10 | 120.0 | 得力/deli\30201 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 FPS90610 卷笔刀/削笔器 | 25 | 200.0 | 晨光/M G\FPS90610 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 3185 记事本 | 20 | 500.0 | 得力/deli\3185 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |