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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********254001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 海澜之家 LG040 旅行箱 大容量 | 海澜之家LG040 | 个 | 5.00 | 131.5 | 657.5 |
| 2 | 南极人 床品套件/四件套/多件套 N3YH06 三件套 多件套床上用品 | 南极人/nanJirenN3YH06 | 套 | 5.00 | 69 | 345 |
| 3 | 高尔夫 9K291792SAA 洗漱包 | 高尔夫/GOLF9K291792SAA | 套 | 5.00 | 68 | 340 |
| 4 | 富光 FGX2294 保温杯 大容量316L不锈钢 | 富光FGX2294 | 个 | 5.00 | 55 | 275 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 李洁
联系电话: 137****8089
传真:
地址: ****乌和路1院政府4楼
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: