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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMEA374****025601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 白雪 PVN-159 走珠笔 | 白雪PVN-159 | 盒 | 2.00 | 18 | 36 |
| 2 | 齐心 原白A4 70g 复印纸 | 齐心/Comix原白A4 70g | 箱 | 1.00 | 165 | 165 |
| 3 | 杰思特 JT-TH388/2612L 碳粉 | 杰思特/JEASTJT-TH388/2612L | 支 | 4.00 | 50 | 200 |
| 4 | 泰档 A4 半封袋 | 泰档A4 | 个 | 110.00 | 0.5 | 55 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王爽
联系电话: 150****0160
传真:
地址: **市宽**黄河路1462号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: