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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: 275********19089765
四、 *合同编号: ****3526
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年5月16日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 ADM95090 文件夹 | 2 | 15.0 | 晨光/M G\ADM95090 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 5505 得力5505公文袋 | 10 | 15.0 | 得力/deli\5505 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光陶瓷球珠中性笔孔庙祈福AGPA4801蓝0.5mm | 6 | 13.8 | 晨光/M G\AGPA4801B | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 晨光起钉器盒装ABS91635 | 2 | 6.0 | 晨光/M G\ABS91635 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |