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****关于记号笔/****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关于记号笔/****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:蒋梅
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:654021
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**伊**
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:伊**温亚尔乡上温亚尔村东二巷4号
采购单位联系人和联系方式:蒋梅:159****6420
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****00566
采购单位预算编码:****06226
三、成交信息
成交日期:2025年5月16日
总成交金额(元):6395 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区****伊犁州**市西环东路77号东苑家园1区15号楼114号 | 6395.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 得力 SK167 记号笔/粗笔 | 得力/deli | SK167 | 10 | 35.0 | 350.0 | |
| 2 | 晨光 DA4A60 卡纸/折纸/手工纸 | 晨光/M G | DA4A60 | 100 | 10.0 | 1000.0 | |
| 3 | 爱好 2310 剪刀 | 爱好/AIHAO | 2310 | 77 | 5.0 | 385.0 | |
| 4 | 得力 30404 双面胶带 | 得力/deli | 30404 | 140 | 2.0 | 280.0 | |
| 5 | 得力 33788 针管笔 | 得力/deli | 33788 | 14 | 30.0 | 420.0 | |
| 6 | 得力 24830 奖状/证书 | 得力/deli | 24830 | 7 | 80.0 | 560.0 | |
| 7 | 得力 8550S 彩色票夹 | 得力/deli | 8550S | 40 | 12.0 | 480.0 | |
| 8 | 得力 18334-02 插板/开关插座套装 | 得力/deli | 18334-02 | 14 | 55.0 | 770.0 | |
| 9 | 得力 30213 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli | 30213 | 100 | 2.0 | 200.0 | |
| 10 | 得力 5606 得力5606档案盒(深灰)(只) | 得力/deli | 5606 | 150 | 10.0 | 1500.0 | |
| 11 | 得力/deli 0015订书钉 23/10 (500枚/盒) | 得力/deli | 0015 | 100 | 2.0 | 200.0 | |
| 12 | 得力2053美工刀 | 得力/deli | 2053 | 50 | 5.0 | 250.0 | |
| 13 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: