关于胶水的网上超市合同公告

发布时间: 2025年05月16日
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***********公司企业信息
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一、采购人名称: ****

二、供应商名称: ****

三、采购项目名称: ****网上超市项目

四、采购项目编号: ****

五、合同编号: 11NB106********52801

六、合同内容:

序号 标项名称 规格型号 单位 数量 单价(元) 总价(元)
1 得力 P07093 胶水 得力/deliP07093 5.00 3 15
2 得力 5855 报告夹/拉杆夹中号 得力/deli5855 2.00 15 30
3 飚王 sed001 光驱/刻录/DVD/移动光驱 飚王/SSKsed001 1.00 320 320
4 罗技 M330 无线鼠标 罗技/LogitechM330 2.00 80 160
5 得力 3040 2b橡皮/橡皮擦 得力/deli3040 10.00 2 20
6 得力 7424 多瑙河复印纸 得力/deli7424 3.00 220 660
7 得力(deli)33131 透明宽胶带 得力/deli33131 3.00 15 45
8 光盘袋 啄木鸟/PLOVER4655 2.00 25 50
9 得力 S999铅笔 得力/deliS999-8B 1.00 12 12

服务要求或标的基本概况:

七、其它事项:

八、联系方式

1、 采购人名称: ****

联系人: 梁丽

联系电话: 186****5923

传真: 0999-****959

地址: **市 **路第三联合办公楼

2、运维公司名称: ****公司

联系人: 客服人员

联系电话: 400-****-7190

传真: 0571-****5512

地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼

3、****管理部门名称:

联系人:

监督投诉电话:

传真:

地址:

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