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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NB106********52801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 P07093 胶水 | 得力/deliP07093 | 支 | 5.00 | 3 | 15 |
| 2 | 得力 5855 报告夹/拉杆夹中号 | 得力/deli5855 | 个 | 2.00 | 15 | 30 |
| 3 | 飚王 sed001 光驱/刻录/DVD/移动光驱 | 飚王/SSKsed001 | 套 | 1.00 | 320 | 320 |
| 4 | 罗技 M330 无线鼠标 | 罗技/LogitechM330 | 个 | 2.00 | 80 | 160 |
| 5 | 得力 3040 2b橡皮/橡皮擦 | 得力/deli3040 | 个 | 10.00 | 2 | 20 |
| 6 | 得力 7424 多瑙河复印纸 | 得力/deli7424 | 箱 | 3.00 | 220 | 660 |
| 7 | 得力(deli)33131 透明宽胶带 | 得力/deli33131 | 卷 | 3.00 | 15 | 45 |
| 8 | 光盘袋 | 啄木鸟/PLOVER4655 | 包 | 2.00 | 25 | 50 |
| 9 | 得力 S999铅笔 | 得力/deliS999-8B | 盒 | 1.00 | 12 | 12 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 梁丽
联系电话: 186****5923
传真: 0999-****959
地址: **市 **路第三联合办公楼
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: