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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8545
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年5月17日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 档案盒 | 15 | 133.2 | -135********48220 | 验收通过 | |
| 2 | 票夹/长尾夹 | 2 | 10.66 | -135********48221 | 验收通过 | |
| 3 | 票夹/长尾夹 | 2 | 14.2 | -135********48222 | 验收通过 | |
| 4 | 别针/回形针/大头针 | 2 | 17.76 | -135********48223 | 验收通过 | |
| 5 | 硒鼓 | 6 | 497.28 | -135********48224 | 验收通过 | |
| 6 | 固体胶 | 1 | 7.1 | -135********48225 | 验收通过 | |
| 7 | 记事本 | 10 | 79.9 | -135********48226 | 验收通过 | |
| 8 | 电源插座 | 2 | 74.6 | -135********48227 | 验收通过 | |
| 9 | 档案盒 | 40 | 213.2 | -135********48228 | 验收通过 | |
| 10 | 中性笔 | 5 | 59.2 | -135********48229 | 验收通过 | |
| 11 | 档案盒 | 20 | 130.2 | -135********48230 | 验收通过 | |
| 12 | 光盘 | 2 | 110.12 | -135********48231 | 验收通过 | |
| 13 | 粉盒 | 3 | 213.12 | -135********48232 | 验收通过 | |
| 14 | 记事本 | 6 | 83.4 | -135********48233 | 验收通过 | |
| 15 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |